十年前有一笔销售确认收入时应收账款为49000.未开发票,但确认了收入,也交了销项税,后来对方和老板说好只给35000,剩下的款项14000不给了,算是发生了折让,但一直未下账,导致现在账上应收账款有14000,该如何处理
一米阳光◉‿◉昕
于2022-09-19 13:02 发布 538次浏览
- 送心意
小宝老师
职称: 中级会计师,初级会计师
相关问题讨论
你好,目的只是为了消除这个应收账款可以直接作为销售费用
2022-09-19 13:05:00
你好,如果销售方收款只取决于时间因素,那么就记入应收账款,如果还有其他影响因素那么记入合同资产。未开票也要提销项税
2022-01-27 17:37:12
您好,分录是,借;应收账款,贷:工程结算,应交税费-应交增值税-销项。
2017-03-26 12:40:11
先收到发票时,确认收入和应收账款,再收到银行回单的时候确认银行存款并冲减应收账款
一般是开具发票时确认收入和应收账款
2019-06-11 10:44:36
你好 同学应该根据开出去的销项发票确认收入和销项税额
2020-01-08 11:29:36
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