送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2022-09-23 19:45

您好,按照减免以后的做账就行

上传图片  
相关问题讨论
借 其他应收款 贷 银行存款 直接用其他应收款 处理。企业不用待转基金科目
2021-10-11 22:58:19
1 借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 负数,借应付职工薪酬 贷营业外收入,目前有2种
2020-03-27 10:17:32
您好,您原来缴纳的时候是正常 做的是吗,那现在就冲减以前计提的
2020-03-31 21:35:43
你好,冲减之前多计提的社保 借:银行存款 贷:应付职工薪酬
2020-04-03 09:43:05
您好,按照减免以后的做账就行
2022-09-23 19:45:57
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...