- 送心意
Kiki老师
职称: CMA,中级会计师
2021-10-11 22:58
借 其他应收款
贷 银行存款
直接用其他应收款 处理。企业不用待转基金科目
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
借 其他应收款
贷 银行存款
直接用其他应收款 处理。企业不用待转基金科目
2021-10-11 22:58:19
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
1 借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 负数,借应付职工薪酬 贷营业外收入,目前有2种
2020-03-27 10:17:32
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好,按照减免以后的做账就行
2022-09-23 19:45:57
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好,您原来缴纳的时候是正常 做的是吗,那现在就冲减以前计提的
2020-03-31 21:35:43
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好 之前你们缴纳了吗? 做计提和缴纳分录没
2020-06-04 13:40:17
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
子兮戋戋 追问
2021-10-11 23:05
Kiki老师 解答
2021-10-11 23:54