送心意

Kiki老师

职称CMA,中级会计师

2021-10-11 22:58

借 其他应收款
贷 银行存款
直接用其他应收款 处理。企业不用待转基金科目

子兮戋戋 追问

2021-10-11 23:05

那交社保的时候是
借:应付职工薪酬-社保
   贷:其他应收款
是这样吗?

Kiki老师 解答

2021-10-11 23:54

同学您好,是这样的。

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