采用财务软件生产模块做账,还需要将会计科目中生 问
您好,要的,这个要细分的 答
主营业务收入是贷方347309.81,其他业务收入是贷方 问
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老师,本年度暂估入账的费用,暂时未取得发票,如果在 问
借其他应付款,贷,利润分配未分配利润, 借,利润分配未分配利润。贷,其他应付款 答
应付工资挂账了,最后又不好,怎么调整 问
最后又不好,是什么意思 答
你好,餐饮店给会员充值100送20元怎么做账,开发票怎 问
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未交增值税转出 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税中的借方 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 什么时候会结平
答: 你好,应交税费-应交增值税-转出未交增值税余额是不需要结平的
(1)结转增值税(进销差额) 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 1000 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 600 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 400(2)结转未交增值税: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 400 贷:应交税费—未交增值税 400没有“应交税费—应交增值税(转出未交增值税)” 这个科目的话可以直接,应交税费-未交增值税么?
答: 你好 ; 那你可以增加 三级科目的。 你们系统加不了吗
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
做未交增值税转出:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税应交税费-应交增值税-转出多缴增值税贷:应交税费-未交增值税
答: 你好,未交增值税转出是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 如果是多交增值税 借:应交税费-未交增值 贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税