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王小于可微
于2022-10-10 11:59 发布 374次浏览
易 老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2022-10-10 12:00
是的没错, 是这样的
王小于可微 追问
2022-10-10 12:07
老师 再确认下。我们公司是买的配件,本是用于生产硬件产品的。但是用于这个配件生产完了先不用于销售。先用于公司给客户测试使用,借用使用等。因此走费用化分录是没错的哦?
易 老师 解答
2022-10-10 12:17
你好,可以的, 没问题
2022-10-10 13:26
好的 感谢老师
2022-10-10 14:04
对的没错, 是这样的
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退回的银行账户管理费,是做借:银行存款 贷:管理费用,还是借:银行存款 借:红字管理费用,用友t3
答: 同学,你好,按第二种方式
老师,公司有一个员工,2024年11-12月的工资是公司发放的,但是2025年1月,领导又其他公司把发放的11-12月的工资转回公司对公户了,我收到转回的钱,直接做,借 管理费用-工资 (红字) 贷:银行存款(红字)这样红冲可以吗
答: 你好,你的会计分录是对的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
支付招聘平台的服务费是借:管理费用——服务费 贷:银行存款 这样吗?
答: 可以的,你的分录是正确的
老师,下午好!公司员工休产假,每个月都是正常发工资。比如收到生育津贴12000 借:银行存款 12000借:管理费用-工资薪酬 -12000这样做分录合理吗?
讨论
请问一下老师,我公司实际已付电费86448.69元,收到发票75530.35,税额9818.94合计85349.29,另1099.4的金额对方未开发票,那我分录如何做?? 借:管理费用-电费 75530.35+972.92 进项 9818.94 待抵扣126.48 贷:银行存款86448.69 这样对吗 如不对该怎么改正
请问一下老师,我公司实际已付电费86448.69元,收到发票75530.35,税额9818.94合计85349.29,另1099.4的金额对方未开发票,那我分录如何做?? 借:管理费用-电费 75530.35+972.92 进项 9818.94 待抵扣126.48 贷:银行存款86448.69 这样对吗
老师请问公司辞退了一位员工,然后支付了赔偿金会计分录是借管理费用一赔偿金贷银行存款吗?
老师,公司因为购买配件金额少,想走费用化。那分录是借:管理费用 贷银行存款?
易 老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
★ 4.96 解题: 112893 个
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王小于可微 追问
2022-10-10 12:07
易 老师 解答
2022-10-10 12:17
王小于可微 追问
2022-10-10 13:26
易 老师 解答
2022-10-10 14:04