送心意

玲老师

职称会计师

2022-12-01 14:52

你好,中间要通过应付职工薪酬过渡一下。

细心的小松鼠 追问

2022-12-01 16:11

为什么要用应付职工薪酬过渡呢?

玲老师 解答

2022-12-01 16:32

准则 规定是这样写的  

细心的小松鼠 追问

2022-12-01 18:47

内账应该不用这么讲究吧

玲老师 解答

2022-12-01 19:06

内账没有强制要求,可以,你这样处理。

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相关问题讨论
同学,你好,按第二种方式
2020-05-02 11:02:20
同学你好,如果是支付的当月或者上月租金是借管理费用。如果是预付的下月的,应该是借预付账款
2024-02-29 17:01:50
学员您好,是的,对的
2024-01-04 13:06:08
财务费用担保费做这个。
2023-10-19 11:31:58
管理费用 就不用暂估,可以直接做管理费用 ,然后发票来了,贴后面
2023-10-16 15:46:34
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