- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-10-11 15:24
同学你好
为什么退
相关问题讨论

1、同学做账应该按照应缴纳来做账
借:管理费用等
其他应收款-员工个人部分社保
贷:应付职工薪酬-社会保险费
2、如果没有全部缴纳,理论应该补缴纳,不应该存在大量的待转金的
2022-05-06 13:26:06

借 应付职工薪酬
其他应收款
贷 存款
2020-05-14 10:13:22

计入营业外支出科目核算。
2018-08-01 10:54:36

您好!这个借银行存款 贷管理费用-社保费
2024-04-10 19:04:22

你好 借 银行存款 贷营业外收入-稳岗补贴
2020-12-27 14:50:55
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赢倾渃 追问
2022-10-11 15:39
朴老师 解答
2022-10-11 15:45