- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2024-06-18 11:46
你好,这个你们企业自己留着还是要给回员工?
相关问题讨论
1、同学做账应该按照应缴纳来做账
借:管理费用等
其他应收款-员工个人部分社保
贷:应付职工薪酬-社会保险费
2、如果没有全部缴纳,理论应该补缴纳,不应该存在大量的待转金的
2022-05-06 13:26:06
借 应付职工薪酬
其他应收款
贷 存款
2020-05-14 10:13:22
计入营业外支出科目核算。
2018-08-01 10:54:36
您好!这个借银行存款 贷管理费用-社保费
2024-04-10 19:04:22
同学你好
为什么退
2022-10-11 15:24:38
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