请教,我公司在19年3月由于已经签了合同开了一部分16点的发票,还有一部分没开,没有开的发票当时申报了未开票收入16%,现在22年10月再开当时没开的那部分发票时对方只需要开13%,那我们这怎么处理呢
112233
于2022-10-14 15:06 发布 743次浏览
- 送心意
立峰老师
职称: 注册会计师,税务师
2022-10-14 15:08
同学你好
正确的做法是,我们开16%的发票,取得对方理解,再去税局申报。
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
同学你好
正确的做法是,我们开16%的发票,取得对方理解,再去税局申报。
2022-10-14 15:08:04
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,技术服务一直是6%,之前签错了吧
2019-08-12 17:09:31
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
要体现。正常借应收或者银行 贷收入 开发票不用再记账了。
2019-04-10 16:16:43
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好。处理跟正常销售分录一样。开票就冲减无票收入,申报时无票收入填负数
2019-04-10 15:16:28
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,红冲你的无票收入
金额税额按16%的填写
2020-06-09 08:40:04
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
112233 追问
2022-10-14 15:09
立峰老师 解答
2022-10-14 15:10
112233 追问
2022-10-14 15:11
立峰老师 解答
2022-10-14 15:16
112233 追问
2022-10-14 15:18
立峰老师 解答
2022-10-14 15:19