你好,2025年1月发的年终奖是2024年的,但是2024年做 问
你好,记入管理费用。但是做2024年所得税汇算清缴的时候,纳税调减这个年终奖,2025年调增。 答
是民办非企业,但是提供服务是收费的。1、民办非企 问
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请问外购货物用于赠送客户,视同销售时,账务处理和 问
你好,采购时,借:库存商品 借:应交税费——应交增值税——进项税 贷:银行存款 ,赠送借:销售费用 贷:库存商品 贷:应交税费-应交增值税-销项税 答
甲公司为增值税一般纳税人,适用的所得税税率为25% 问
同学您好,正在解答,请稍等片刻。 答
老师,你好,我在填报25年企业所得税汇算清缴时,A1070 问
享受环境保护、节能节水和安全生产专用设备投资额抵免优惠的行业 答
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老师,现在发现一笔账,做错了,当时,做账,借;其他应付款,贷,主营业务收入 销项 应该做账,借‘应收账款,贷,主营业务收入 销项 现在应该怎么调整呢
老师,我之前做过一笔分录,借:营业外支出-坏账损失 贷:应收账款收回货款:借银行存款贷应收账款 现在应收账款在贷方,我怎么做会计分录啊
老题,应收应付,分录应该怎么做,借应收账款,贷主营业务收入,借应收账款,贷银行存款,还是借主营业务收入,贷应收账款,借应收账款,贷银行存款。
借:应收账款 9040000 贷:主营业务收入 8000000 应交税费 1040000借:主营业务成本 9040000 贷:库存商品 9040000老师这种转账凭证应该怎么写啊

