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Lili
于2022-11-11 10:27 发布 1127次浏览
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2022-11-11 10:28
你好,多交是我们平时预交多交的部分,期末转入未交增值税借方,转出未交增值税是我们本期应交的部分,转入未交增值税贷方。
Lili 追问
2022-11-11 10:48
转出未交增值税”和“转出多交增值税是几级科目,我要是设置科目如何设置,结转税金: 增值税结转:1、结转进项税额:借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税贷:应交税费——应交增值税(进项)2、结转销项税额:借:应交税费——应交增值税(销项)贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税月末结转完销项后进项还有余额写哪一步分录是借应交税费——应交增值税——转出未交增值税贷应交税费——应交增值税-未交增值税吗?也就是进项税有余额最终月末要放到这个科目吗应交税费——应交增值税-未交增值税
王超老师 解答
2022-11-11 10:49
你好,可以把问题完整的列出来吗,包括相关的问题,图片,表格等如果我无法回答,其他老师也可以看到的
2022-11-11 10:51
老师这样问您看不懂吗主要就是结转进项税额、结转销项税额、月末最终有进项留抵这几个结转分录?
2022-11-11 10:54
是的,你写的比较乱,就没有明白你的问题
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王超老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
★ 4.98 解题: 79959 个
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Lili 追问
2022-11-11 10:48
王超老师 解答
2022-11-11 10:49
Lili 追问
2022-11-11 10:51
王超老师 解答
2022-11-11 10:54