送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2022-11-11 10:28

你好,多交是我们平时预交多交的部分,期末转入未交增值税借方,转出未交增值税是我们本期应交的部分,转入未交增值税贷方。

Lili 追问

2022-11-11 10:48

转出未交增值税”和“转出多交增值税是几级科目,我要是设置科目如何设置,结转税金:  增值税结转:
1、结转进项税额:
借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷:应交税费——应交增值税(进项)
2、结转销项税额:
借:应交税费——应交增值税(销项)
贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
月末结转完销项后进项还有余额写哪一步分录是借应交税费——应交增值税——转出未交增值税贷应交税费——应交增值税-未交增值税吗?也就是进项税有余额最终月末要放到这个科目吗应交税费——应交增值税-未交增值税

王超老师 解答

2022-11-11 10:49

你好,可以把问题完整的列出来吗,包括相关的问题,图片,表格等
如果我无法回答,其他老师也可以看到的

Lili 追问

2022-11-11 10:51

老师这样问您看不懂吗主要就是结转进项税额、结转销项税额、月末最终有进项留抵这几个结转分录?

王超老师 解答

2022-11-11 10:54

是的,你写的比较乱,就没有明白你的问题

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