- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-11-17 12:52
借应交税费、个税,贷应付职工薪酬工资,借应付职工薪酬工资,借管理费用负数。
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
借应交税费、个税,贷应付职工薪酬工资,借应付职工薪酬工资,借管理费用负数。
2022-11-17 12:52:07
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
放入营业外收入不合适是吗
2019-10-17 15:40:51
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好; 需要的; 你发放的金额要与你 计提的金额一致的 ; 避免到时不平 ; 计提按工资表应发工资做 ; 发放到时如果有尾差 可以调整到营业外收支
2022-04-26 14:19:11
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,应当冲销多计提才是的
2019-10-14 13:57:50
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好
是营业外收入或支出
2021-05-28 09:52:47
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
陶醉的路灯 追问
2022-11-17 12:53
郭老师 解答
2022-11-17 12:57