- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-11-17 12:52
借应交税费、个税,贷应付职工薪酬工资,借应付职工薪酬工资,借管理费用负数。
相关问题讨论

借应交税费、个税,贷应付职工薪酬工资,借应付职工薪酬工资,借管理费用负数。
2022-11-17 12:52:07

放入营业外收入不合适是吗
2019-10-17 15:40:51

你好; 需要的; 你发放的金额要与你 计提的金额一致的 ; 避免到时不平 ; 计提按工资表应发工资做 ; 发放到时如果有尾差 可以调整到营业外收支
2022-04-26 14:19:11

你好,应当冲销多计提才是的
2019-10-14 13:57:50

你好
是营业外收入或支出
2021-05-28 09:52:47
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