- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-07-05 09:11
你好!1.分配工资
借:××费用(管理/销售等)2000
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)250
贷:应付职工薪酬——社保
3.发放工资时
借:应付职工薪酬——工资2000
贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)50
库存现金/银行存款1950
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)300
贷:库存现金/银行存款
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工资表入账时,
借:应付职工薪酬 54950
贷:银行存款(现金)44970.02
其他应付款-社保个人负担部分 9960.50
应交税费-应交个人所得税 19.48
缴纳社保时,
借:管理费用-社会保险 XXX
其他应付款-社保个人负担部分
货:银行存款 XXX
2016-05-11 09:14:35
你好,直接一次性红冲了就行
2020-08-01 13:47:42
您好!您的意思是他们在其他公司交了社保,然后在你们公司也计提了社保对吗?
2020-08-01 13:38:45
你等会等会等会 ,等会
2020-05-21 11:29:44
你好 计提工资的时候是不需要考虑这个的,正常做分录就可以了。
2020-05-19 12:50:06
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