工资个税的问题。公司是本月发上月工资的,比如:6月发放的是5月份工资,现在7月份申报的就是6月份所得,所属期为5月份的工资。这样是OK的吧?另外,我账务处理的时候,5月份工资个税在当月的时候就计提了,但是5月份个税是在7月份才申报,即6月份申报的是4月份个税。这样“应交税费-个税”就有余额。该怎么处理呢?
h.yan
于2017-07-05 10:04 发布 1550次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好,是OK的。有余额不用处理,是正确的。
2017-07-05 10:17:01
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
估计是不是多扣个人所得税。还是少申报个人所得税,需要一个人一个人核对,找出原因,再进行账务处理
2017-07-05 10:19:37
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
那就是多扣了职工的吧
2020-07-14 03:52:49
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
增值税留底 不用做特殊分录处理的
2017-01-12 13:28:12
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
账上的应交税费应交增值税可转入营业外收入
2019-11-06 09:05:05
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息