送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2022-03-24 22:37

你好,学员
借固定资产
应交税费应交增值税
贷银行存款

子璞妈咪 追问

2022-03-24 22:41

月底要计提折旧么

冉老师 解答

2022-03-24 22:44

月底要计提折旧,学员,这个

子璞妈咪 追问

2022-03-24 22:46

固定资产不是当月购入的当月不提下月提么

冉老师 解答

2022-03-24 22:48

下个月计提折旧的,学员

子璞妈咪 追问

2022-03-24 22:50

这个固定资产当月增加的当月提当月减少的下月提

冉老师 解答

2022-03-24 22:52

你好,学员,当月增加的下月计提,当月减少的,当月计提

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相关问题讨论
你好,学员 借固定资产 应交税费应交增值税 贷银行存款
2022-03-24 22:37:01
借银行存款贷其他应付款,借其他应付款贷行存款。借银行存款贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款。
2021-12-02 15:12:05
您好 借:库存现金 贷:其他应付款——老板娘/法人
2019-09-20 09:00:31
根据销项认证适量的票据吧
2017-03-29 23:31:06
1、缴纳社保时:   借:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分)   其他应收(付)款-社会保险费(个人部分)   贷:银行存款   2、计提时:   借:管理费用-社会保险费(单位部分)   贷:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分)   3、发放工资时:   借:应付职工薪酬-工资(应发数)   贷: 其他应收(付)款-社会保险费(个人部分)库存现金(实发数)
2019-07-12 20:53:30
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