老师请问我原材料入库是按暂估入账的,我收到发票以后按发票入账,但我账上原材料跟发票数量对不上,是我哪里处理问题吗?暂估都是按入库数量入库的,发票也是按收货数量开来的,为什么我账上的数量跟发泡数量对不上啊,是我在账务上哪里出现问题了吗?
512901401
于2022-11-26 15:10 发布 470次浏览
- 送心意
李霞老师
职称: 中级会计师
2022-11-26 15:10
你好同学,嗯,是不是以前中间有发货出库过呀。
相关问题讨论
你好同学,嗯,是不是以前中间有发货出库过呀。
2022-11-26 15:10:53
做红字分录冲减,台账上面金额写负数就好了。
你暂估的时候怎么写的,冲减就怎么写,然后金额写负数
2018-12-28 14:29:25
你好,收到专票之后冲了暂估的原材料,然后再做发票的,没有影响。
2022-04-13 08:39:27
你好,原材料是不能有负数余额的
2017-08-08 09:32:16
暂估的时候如果金额准确 收到发票的时候就不用冲 如果金额不准确 可以先冲 然后按原发票的金额入到台账上
2018-12-27 10:00:47
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