送心意

刘文坚老师

职称注册会计师,税务师,厦大硕士毕业

2017-07-10 16:26

请大师赐教!

刘文坚老师 解答

2017-07-10 16:37

做一笔分录,就发放当月,将收到的发票贴回原凭证中即可

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相关问题讨论
请大师赐教!
2017-07-10 16:26:39
您好,借成本费用科目,贷其他应付款
2022-01-02 13:36:11
支付的时候挂往来,今年收到今年开的发票直接计入费用冲往来
2020-04-16 14:47:16
您好!7月份借:预付账款 贷:银行存款 8月份借:库存商品等 应缴税费-应交增值税(进项税额) 贷:预付账款
2016-08-10 10:32:07
你好,付款的时候先做预付,收到发票的时候再做
2020-02-28 10:01:09
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