计提本月应付工资总额60000元,其中,制造丙产品工人工资20000元,制造B产品工人工资30000元,车间一般耗用5000元,公司管理部门耗用5000元,附单据2张。如何做会计分录?
爱笑的大山
于2022-12-19 11:53 发布 734次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
同学,你好
借:生产成本
制造费用
管理费用
贷:应付职工薪酬
2022-12-19 12:06:21
学员您好,借:应收账款负数,贷:主营业务收入负数,应交税金应交增值税负数。借:主营业务成本负数,贷:库存商品负数
2023-12-26 23:28:19
借:管理费用--工资贷:应付职工薪酬
2018-05-23 11:32:34
你好,你3月未支付的部分应该有50%做在其他应付款中的
2019-04-03 16:13:34
公司年终奖做账
1、计提
借:管理费用(销售费用、制造费用、生产成本等)---应付职工薪酬
贷:应付职工薪酬
2、发放
借:应付职工薪酬
贷:应付税费-代扣个人所得税
待:银行存款(库存现金
大于或小于的话,在冲销或补提
2019-12-26 16:23:23
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息