送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-07-14 11:40

借;库存现金  贷;应付账款 
做这个调整分录

追问

2017-07-14 11:56

现在是发现因为直接作了费用,导致应付账款贷方有余额

邹老师 解答

2017-07-14 12:10

你好,借:销售费用 
贷:现金 
这个只是会导致现金负数,不会导致应付账款有余额啊 
调整了之后才是应付账款贷方余额

追问

2017-07-14 13:49

@邹老师:这样现金就对不起了达,出纳那里没有这笔现金发生

邹老师 解答

2017-07-14 13:51

你好,你不是说开始不应当计入库存现金,而是应当计入应付账款吗

追问

2017-07-14 14:12

@邹老师:是这样,本来这笔钱应该是应付账款,但是当时我刚进公司,就直接进了费用,现在这个供应商的贷方就出现了余额,就是这笔造成的,其实是已经付清了的。所以就要把这笔调平,

邹老师 解答

2017-07-14 14:13

那你可以这样 
借;库存现金 贷;管理费用 
借;应付账款  贷;银行存款等科目

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借;库存现金 贷;应付账款 做这个调整分录
2017-07-14 11:40:14
借;库存现金 贷;应付账款 做这个调整分录
2017-07-14 11:55:12
你好,是这样做分录的
2019-01-04 09:37:57
您好,同学,如果企业发生的销售费用未付款,那么您的分录是正确的。
2020-07-10 11:36:58
其中3000未付,分录是挂应付
2023-02-11 14:18:24
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