- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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同学你好
先红冲暂估的然后再按发票来
2022-12-29 15:07:17
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你好,
先做冲减分录
借:原材料
贷:应付账款…暂估应付款
(金额用负数表示)
然后再根据发票做分录
借:原材料
应交税费…应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
2020-01-08 21:26:53
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库存暂估的吗
实际到账了嘛,到了多少
2019-08-21 15:11:18
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不用的,暂估不涉及以前年度损益调整
2019-03-02 15:48:04
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同学你好,看差异大小,如果每年都有暂估差异,且金额差异不大,可以不用调整;若今年差异特别大,建议调整前期
2024-01-08 18:01:04
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