老师好,有一些专用发票虽然开了,有的没有来报销,有 问
你好,同学,可以不勾选抵扣,先把费用暂估记账,等报销时再勾选抵扣。 答
请问老师,人力资源公司有2000万成本、120万进项税 问
同学,你好 人力资源公司,税负率最低2%,增值税6% (销项-120)/营业收入=2% 那么销项为180万,不含税销售额是3000万 答
老师,您好!请问一下,季报小规模的资产负债表数据填 问
同学,你好 资产负债表,是填写期末数的 答
利润表当中管理费用为啥出现了负数 问
你好,出现负数的原因肯定是冲减的管理费用才会出现负数 答
老师,请问小规模企业减免的增值税,需要做到营业外 问
是的,就是计入那个科目的 答
上期成本数据改动了损益肯定也得变化。本期有数据不会变动受影响吧?比如往来款项反结账不敢随便动 金蝶专业版 本月已有凭证了,再反结账过去改算上月成本再结转损益 。这个将对本月没啥影响吧?
答: 只上期损益修改,对本期没有影响。 可以反结账回去修改重新结转损益,对本期数据不影响。
想问问因为反结账更改之前凭证数据,会不会影响后边月份未更改的期间损益结转
答: 同学你好 这个会的哦
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
自录数据和代理记账数据,科目余额表的当月期末余额全部都对上了。代理那边月末自动结转了收入和费用两个凭证,快账自动结转了(1)收入结转(2)营业外收入、公允价值变动收益、投资收益结转(3)成本结转(4)税金及附加、费用、营业外支出等结转(5)利润结转,有五个凭证。结果就是本期发生额的损益类数据对不上。我不知道是不是因为结转不同?请问这个对财务报表有影响吗?
答: 你好,两边科目余额一致不代表做出来的利润表会一致,也就是你提的损益数据,因为损益类科目期末一般都没余额的。这是因为做的账不同引起的,建议不但要对科目余额并且还要对本期的发生额。