送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-07-18 17:20

可是不能一直挂预付吧,之后要怎么处理呢

sherry 追问

2017-07-19 08:54

如果运费是对公给供应商的,发票又是来给我们公司的是不是不合理

邹老师 解答

2017-07-18 17:13

你好,借;预付账款  贷;银行存款

邹老师 解答

2017-07-18 17:24

你好,取得发票冲销预付

邹老师 解答

2017-07-19 09:43

你好,需要做到发票流,资金流一致

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相关问题讨论
你好,借;预付账款 贷;银行存款
2017-07-18 17:13:44
您好,若供应商是代收代付,则需要实际承运方开具发票。所以,需要您确认供应商跟您的合作关系。
2020-07-05 21:31:57
这个没有发票你可以单独做借销售费用运输费,这个汇算清缴纳税调增,混合销售,这个应该对方开货物这个发票包括运费,要不就运输公司开发票给你们,按原理是做库存商品下面,不过这个为了后续纳税调增方便建议直接做销售费用运输费 100 贷应付账款-运费100
2020-07-21 08:57:36
您好,对方收了运费也需要给你开发票的,看你们具体的合同是怎样签订的,借库存商品贷银行存款,后面需要把发票补回来,运费也一起寄到采购成本
2020-07-06 11:51:15
你好,运费你单独做费用,只是企业所得税前不可以扣除
2020-07-23 10:42:49
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