送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-07-20 09:40

好的,谢谢老师。老师如果有一笔是住宿费专用发票,但是对方公司开多了一百多块钱,说不用退票按实际付款就行。我这边做了账是实际的款和税金,认证的时候税金是发票的会多,那我要转出进项税,怎么做会计分录呀?谢谢

梅子0829 追问

2017-07-20 09:51

我们实际并没有多收入哦。不是我们少付钱,是对方公司开多了,之前那个方老师叫我转出进账税金就可以,我是按照实际付款做账的,我现在就是想把认证多的那个税金在账上反映出来,所以想做一笔转出,但不知道借方用什么科目

梅子0829 追问

2017-07-21 10:07

谢谢老师!

邹老师 解答

2017-07-20 09:27

借;团队活动  贷;应交税费(进项税额转出 )

邹老师 解答

2017-07-20 09:40

你好,不用支付的部分计入营业外收入,不需要转出

邹老师 解答

2017-07-20 09:53

借;销售费用等科目     贷;应交税费(进项税额转出 )

邹老师 解答

2017-07-21 10:07

不客气,祝你学习愉快,工作顺利!

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