送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-07-30 15:34

按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。 
金额都是820

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按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。 金额都是820
2017-07-30 15:34:50
同学你好 收到专用发票如果不能抵扣的肯定要转出的 2.需要的
2021-04-26 12:55:01
你好,是这样 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2017-06-08 14:50:11
同学,你好 收到一张红字发票,之前分录做负数分录就可以
2022-06-07 11:22:07
完整的出口的分录是这样做的吗?
2017-12-01 10:26:03
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