请问老师,我收到一张红字发票需要进项转出的分录是不是 借:管理费用 贷:其它应付款 应交税费-应交增值税(转项转出)管理费用和其他应付款都用吗?还是只是管理费用用负数,其他应付款走借方?
水中的小鸟
于2022-06-07 11:19 发布 1253次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-06-07 11:22
同学,你好
收到一张红字发票,之前分录做负数分录就可以
相关问题讨论

同学,你好
收到一张红字发票,之前分录做负数分录就可以
2022-06-07 11:22:07

你好,都是可以的,你可以选择一种做
2020-07-06 16:24:19

可以,也可以用其他应收科目
2016-01-14 16:59:35

您好
6月份的红字发票做一份跟5月份相同的红字分录
然后正确的发票再做一份蓝字分录
2019-07-02 09:42:36

你好,退还时不退还增值税
2021-07-30 18:41:29
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