- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-08-04 12:17
我以更正后的做账,后面几个月的账和报表上面的增值税就不一样了,而且税务局只给我抵了1525,这32的差额我又怎么处理
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借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2017-07-03 09:21:36
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你好
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2018-10-25 08:42:33
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您好,您这个是由于什么原因做进项税额转出呢
2019-09-17 10:37:21
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你好,按更正之后的数据为准
2017-08-04 12:15:33
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直接把计提的进项税转入成本或者费用就可以了。
2019-11-26 14:54:39
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