送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-08-04 12:17

我以更正后的做账,后面几个月的账和报表上面的增值税就不一样了,而且税务局只给我抵了1525,这32的差额我又怎么处理

各自安好 追问

2017-08-04 12:31

因为更正了一月份的报表,期初未交税额就变了呀,但是二月份的报表带出来的还是之前的数字啊,所以就差在这

各自安好 追问

2017-08-04 12:33

是把后面几个月的更正申报吗,那32的差额怎么处理

邹老师 解答

2017-08-04 12:15

你好,按更正之后的数据为准

邹老师 解答

2017-08-04 12:20

你好,既然是更正,那你的账务处理就需要随着更正的数据做调整,怎么税额还不一致呢

邹老师 解答

2017-08-04 12:32

你好,需要对1月份之后的数据做相应变动的

邹老师 解答

2017-08-04 12:34

你好,是的  
这32税务为什么不给抵扣

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借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2017-07-03 09:21:36
你好 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2018-10-25 08:42:33
您好,您这个是由于什么原因做进项税额转出呢
2019-09-17 10:37:21
你好,按更正之后的数据为准
2017-08-04 12:15:33
直接把计提的进项税转入成本或者费用就可以了。
2019-11-26 14:54:39
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