一家石料厂,我单位只要有进项和销销来票时,我是这样做的:1入库、借:原材料-炸药或柴油 应交税金(进) 贷:应付或现金 2领用:借:生产成本-基本生产成本-炸药或柴油 贷:原材料-炸药或柴油 3、计提折旧:借:制造费用 -折旧 贷:累计折旧 计提工资:借:制造费用-工资 管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 计提水电费: 借:制造费用-水电费 应交税金-进项 贷:其他应付款或银行或现金 4 结转制造费用 借:生产成本 货:制造费用(把所有的借方制造费用结转到生产
梦之语
于2017-08-08 07:26 发布 1270次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2017-08-08 08:38
老师,我的意思是说我不知道每月如何核算单位的主营业务成本 在有销项票的时候
相关问题讨论
您的分录编制正确。
2017-08-08 07:59:35
交水电费
借:其他应收款
贷:银行存款
计提工资
借:成本费用
贷:应付职工薪酬
发放工资
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
其他应收款
应交税费
2018-04-18 08:31:59
老师最后借其他应收款-贷管理费用-水电费这个什么时候做
2017-08-08 17:19:58
您好!第一种,当做公司的支出,福利费有扣除限额。第二种,当做员工的支出,需要计入员工工资申报个税。看你公司是怎么样操作的,如果没有申报个税就按第一种。
2016-09-06 17:15:03
是的,是的,是的,是的,
2020-07-01 13:25:13
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
梦之语 追问
2017-08-08 08:49
方亮老师 解答
2017-08-08 07:59
方亮老师 解答
2017-08-08 08:40
方亮老师 解答
2017-08-08 09:19