送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-08-08 16:22

可能是以前做账得时候 先要预付 然后在结转 但是现在我们是先用后给钱 就没这个问题

仲夏蔷薇 追问

2017-08-08 16:30

那现在怎么处理呢

邹老师 解答

2017-08-08 16:07

你好,是什么原因形成了预付账款负数

邹老师 解答

2017-08-08 16:22

先用后给钱,应当是通过应付账款核算才是的

邹老师 解答

2017-08-08 16:31

你好,把之前错误的分录冲销,然后做一笔正确的

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相关问题讨论
你好,是什么原因形成了预付账款负数
2017-08-08 16:07:34
因为预付账款也属于资产啊,
2019-02-25 16:25:14
你好 支付的机械设备一年的保险费 可以入预付账款 按月计提
2019-01-04 12:53:19
您好!预付账款好点,待摊费用现在已经取消了。
2016-05-18 10:48:37
你好 借 预付账款 贷 银行存款 借 长期待摊费用 贷 预付账款 (冲减之前的预付账款)银行存款 再借预付账款 (没开发票部分)贷 银行存款
2019-06-06 16:36:59
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