送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-08-08 17:19

老师最后借其他应收款-贷管理费用-水电费这个什么时候做

袁老师 解答

2017-08-08 17:32

可以的

燕倪飞 追问

2017-08-08 17:42

老师我是问最后一步分录什么时候做冲销其他应收款

袁老师 解答

2017-08-08 18:03

确认时候做即可

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是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49
借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38
你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48
结转8月份工资 借:管理费用-管理人员职工薪酬 11070.44 贷:应付职工薪酬 -应付职工工资11070.44 这个是要手动做的
2019-11-06 13:35:03
你好,用应付职工薪酬抵扣其他应收款
2020-06-07 13:16:49
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