- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,这样是无法核算的
需要统一到一个帐套核算的
2017-08-11 19:42:36
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往来核销是用来进行账龄分析的。有些企业在进行往来业务挂账后的一种处理方法。比如付款都通过预付科目先挂账,等和对方结算时挂到应付账款。
这时再对预付款和应付款进行核销,这样预付账款科目借方发生可以清晰看到给这家单位多少钱,从应付账款贷方发生额可以看到给这家结算多少钱。
预收和应收也可以这样核算。保证月底只有一个科目有余额,要么预付账款有余额,算债权;要么应付账款有余额,算债务。
用不用就看你们自己了
2019-07-30 15:28:54
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你好,你说的是建账过程中还是什么
2020-06-28 15:02:25
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各算各的~~~~~~~~~~~
2015-12-23 14:27:04
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后面出现业务需要添加科目或往来单位,是可以随时添加的。
2017-02-22 20:44:33
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