您好老师,我想重新建账套,把没有业务的往来帐都去掉,只把现在的往来期末余额直接录入期初就可以吧?这个期初余额不会有平与不平的说法吧
苗条的紫菜
于2016-12-15 14:15 发布 1196次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-12-15 14:22
如果我12月份使用新帐套,把11月份的期末余额直接录入不就可以了吗?
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你好,期初余额是上一年的期末余额的
有平或者不平的
2016-12-15 14:17:06
往来核销是用来进行账龄分析的。有些企业在进行往来业务挂账后的一种处理方法。比如付款都通过预付科目先挂账,等和对方结算时挂到应付账款。
这时再对预付款和应付款进行核销,这样预付账款科目借方发生可以清晰看到给这家单位多少钱,从应付账款贷方发生额可以看到给这家结算多少钱。
预收和应收也可以这样核算。保证月底只有一个科目有余额,要么预付账款有余额,算债权;要么应付账款有余额,算债务。
用不用就看你们自己了
2019-07-30 15:28:54
各算各的~~~~~~~~~~~
2015-12-23 14:27:04
同学你好
这个你得调整
做分录
2022-03-14 13:48:14
后面出现业务需要添加科目或往来单位,是可以随时添加的。
2017-02-22 20:44:33
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