送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-12-15 14:22

如果我12月份使用新帐套,把11月份的期末余额直接录入不就可以了吗?

苗条的紫菜 追问

2016-12-15 14:25

那要怎么弄啊老师

苗条的紫菜 追问

2016-12-15 14:33

您好老师,年初数和上一年的期末余额应该看哪里?科目余额表的期末余额?麻烦老师说的详细一点,这个回合答完就没了

邹老师 解答

2016-12-15 14:17

你好,期初余额是上一年的期末余额的
有平或者不平的

邹老师 解答

2016-12-15 14:22

你好,不可以的

邹老师 解答

2016-12-15 14:27

你好,根据年初数或上一年 的期末余额建账,然后录入今年的凭证的

邹老师 解答

2016-12-15 14:33

你好,就是明细账的上一年的期末余额

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相关问题讨论
你好,期初余额是上一年的期末余额的 有平或者不平的
2016-12-15 14:17:06
往来核销是用来进行账龄分析的。有些企业在进行往来业务挂账后的一种处理方法。比如付款都通过预付科目先挂账,等和对方结算时挂到应付账款。 这时再对预付款和应付款进行核销,这样预付账款科目借方发生可以清晰看到给这家单位多少钱,从应付账款贷方发生额可以看到给这家结算多少钱。 预收和应收也可以这样核算。保证月底只有一个科目有余额,要么预付账款有余额,算债权;要么应付账款有余额,算债务。 用不用就看你们自己了
2019-07-30 15:28:54
各算各的~~~~~~~~~~~
2015-12-23 14:27:04
同学你好 这个你得调整 做分录
2022-03-14 13:48:14
后面出现业务需要添加科目或往来单位,是可以随时添加的。
2017-02-22 20:44:33
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