送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-08-16 16:10

借;银行存款  贷;应付职工薪酬 
借;应付职工薪酬  贷;管理费用等科目

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2017-08-16 16:10:19
查出具体对不上的原因,再进行账务调整
2017-09-10 11:43:36
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2017-09-06 11:54:26
您好!如果您已经交了社保的话,就算了。多计提了,也多交了。 如果您还没有交,打算按正确的交的话,您就应该冲减您多计提的那一部分社保,并把这多扣的员工的10元还给员工。 借:其他应付款-社保-个人部分 贷:应付职工薪酬-工资。
2016-05-16 08:53:46
您好 做计提跟上交工伤保险相同的红字分录冲销
2019-11-11 16:10:21
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