送心意

水本无色

职称中级职称

2015-11-04 11:45

借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费---应交增值税(销项税额)

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相关问题讨论
正常的按销售处理啊,同学
2019-07-09 07:36:55
你好,可以做:先冲红之前未开票的收入凭证,然后按照开票的再做收入凭证,这样就好了。
2018-09-07 09:19:23
借:营业外支出 200 贷:应收账款 200
2018-06-14 09:22:44
1.作为发出商品 借 发出商品 贷 库存商品 2.作为其他应收款 退回冲减 3.冲减当期收入和成本,入库处理
2019-09-25 11:04:44
受托方的账务处理如下: (1)收到商品时: 借:受托代销商品   贷:受托代销商品款 2、销售时:借zd:银行存款 贷:应付账款   应交税费——应交增值税(销项税额) (3)收到增值税专用发票时: 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款                借:受托代销商品款  贷:受托代销商品      (4)支付货款并计算代销手续费时: 借:应付账款     贷:银行存款       主营业务收入
2020-04-08 16:02:46
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