现在的这个租金分摊到底是用的摊销费用里面分摊,还是预付账款里面分摊呢?之前做的是这样的,借:摊销费用 11000 管理费用-租金 1000贷:银行存款 12000然后再每个月借:管理费用-租金 1000贷:摊销费用1000,这样做对吗?
芋头
于2017-08-25 21:34 发布 954次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-08-25 21:35
您好,把摊销费用,改为长期待摊费用-租赁费,就可以了。
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您好!是的。做这2笔分录就可以了
2020-01-02 10:15:05
你好 是的 就是这样来做的
2019-10-22 18:19:01
你好 借预付账款贷银行存款 分摊: 借管理费用-租赁费贷预付账款 不走长期待摊费
2019-11-19 13:05:49
您好,不对的。我收到房租发票时(借:长期待摊费用-租赁费,应交税费-应交增值税-进项, 贷:银行存款) 摊销时(借:管理费用-长期待摊费用摊销, 贷:长期待摊费用-租赁费)
2017-06-07 16:32:23
对的,不过现在没有待摊费用这个科目了
2023-02-07 09:56:46
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