接了一家粮食烘干企业,发现税务增值税申报表进项税额留底是245万,但单位账面进项税是2448200元,差1800元,之前会计说是以前会计遗留下来的问题,一直都这样,能调整吗?通过以前年度损益调整可以嘛
坤
于2017-08-26 20:59 发布 1193次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-08-27 17:25
老师主要是申报表上的数,比账上的数多,怎么调呢
相关问题讨论
您好,同学,您的分录正确,以前年度损益调整不涉及到增值税申报。
2020-01-13 13:45:46
你这里调整了之前年度的,你这里不平有差额是正常的。
2020-01-13 00:18:35
您好,可以的。但是最好能查出来是哪一年或者哪一笔错误的,然后再调整。
2017-08-26 21:19:12
你好,就是通过以前年度损益调整也对应不上了,这种调整后没必要跟前面对应上
2021-01-23 18:06:54
你好!要去修改了。然后 要补税和滞纳金
2023-03-17 08:30:59
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王雁鸣老师 解答
2017-08-26 21:19
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2017-08-27 17:27