本月收到发票已认证了,但对方要求收回去,老板也退回去,下月申请红字信息对方开红字发票给我,也不会再开正确的蓝字发票给我们了,这个账务处理是不是我把原来认证时做的分录红冲金额做负数可以吗?问题2:那本月认证好进项后刚好不要交税,下月红冲掉了这张凭证是不是如果没有再开进项的话就得交税?
温馨
于2017-08-28 17:28 发布 967次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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1,是的
2,是的,因为进项减少了
2017-08-28 17:31:05

你用红字发票冲销原来的分录,但是税费这块做进项税额转出。正常认证的按正常操作。
2018-11-27 17:06:56

好的,谢谢。我还想问一下,平时如果销项税是50,进项税是30(包括上问中认证的蓝字进项10),那么月末要做一笔结转到未交增值税的科目20;如上所述,假设本月我进项税转出10,那么未交增值税的分录要怎么做呢?
2020-03-11 23:11:54

那当月进项税项目出现负数?是直接负数做,还是进项税转出?
2018-12-02 13:06:18

只是在申报表上转出了,账务上不体现吗?既然申报表上有进项转出,那么账务上肯定得体现出来呀
2017-03-28 15:02:19
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