送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-08-29 17:10

他叫10月补申报,要怎么申报呢?老师

宋生老师 解答

2017-08-29 17:10

你好!你是什么时候开的,什么时候作废的

龙佩臻 追问

2017-08-29 17:12

今年3月16日开的,当时就申请作废了

宋生老师 解答

2017-08-29 17:12

你好!你在税控设备上面已经作废了?

龙佩臻 追问

2017-08-29 17:13

@宋老师:是的,但是就作废了

宋生老师 解答

2017-08-29 17:18

你好!如果当时就作废了,你可以给税局说,可以不用补。你最好看下还有没有别的也是这个金额的。

龙佩臻 追问

2017-08-29 18:15

@宋老师:作废的只有这1张,其他就没有了开票

宋生老师 解答

2017-08-30 08:21

你好!你可以打印你的开票记录拿去给税局说。如果确认了的话,是可以不用补的。

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相关问题讨论
他叫10月补申报,要怎么申报呢?老师
2017-08-29 17:10:18
同学你好:是去年12月开具的,本月退的,没有重新开具了吗?
2023-04-13 19:20:15
首先,你需要在增值税申报表的"本期应纳税额"一栏中,填写你实际应缴纳的税额,也就是扣除了错误开票金额后的税额。然后,在"减免税额"一栏中,填写你退回的那部分税额。这样,你的申报表就能正确反映你的税务情况了。
2023-07-24 10:54:39
您好!你就在收入那一行减去负数的金额就可以了。
2017-06-24 09:37:21
你好,按照5%税率申报增值税
2019-10-07 08:24:41
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