公司3月份成立。我8月底入职的。入职后发现公司的账目很不清晰,科目乱入,应该入其他应付款的却入银行存款。做得手工账最后也不结转损益。并且每月的期末余额都对不上。以前也没有拉对账单。应该从哪里入手?
李静静
于2017-09-01 12:52 发布 949次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
相关问题讨论
盘点资产、核对负债,根据账实不符的情况调整到账实相符。
2017-09-01 13:30:55
需要计入外账
可以是银行收款回单
如果你确实是往来,你可以做其他应付款
2016-05-12 09:22:02
支付给你员工的是的
2019-04-11 15:52:09
现在这个钱还在老总那里是吧
2020-03-16 22:34:11
你好,除非打款给这个单位,否则哪里可以这样操作啊
2019-09-18 15:53:58
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