- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-09-02 18:33
您好,是的,要先计提的。请参考。
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金
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你好 本月没有出来可以按上月计提
2019-07-11 14:37:38
你好 借管理费用-工资等贷应付职工薪酬-工资
2020-05-28 14:12:46
您好,计提一般不需要附件的。
2020-01-04 13:25:32
借应付职工薪酬借管理费用负数。
2021-06-03 16:32:58
二月做计提的分录,然后六月份发工资时做发工资的分录,分两个月做
2020-08-19 14:11:11
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