送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-09-06 10:13

老师,公司规定客户先要消费付款的20000,消费完了后再消费积分。签合同付款时不做这4000积分的凭证吗?直到消费积分时才做凭证?借:递延收益 贷:主营业务收入?老师您能说具体怎么做凭证吗?我是初学者不明白啊!

袁老师 解答

2017-09-06 09:57

不能这样做。 
1.收到预收款的金额只是20000.所以只能是借:银行存款 20000,贷:预收账款20000 
2.消费的时候,要把收到的20000在主营业务收入和4000对应的积分所提供的商品或劳务的价值之间进行分摊。积分部分的价值计入递延收益。当积分消费或到期时,由递延收益转入主营业务收入。

袁老师 解答

2017-09-06 10:02

可以的

袁老师 解答

2017-09-06 10:31

这个就是收款:借:银行存款贷:递延收益;兑换积分;借:递延收益贷:主营业务收入确认收入

飞儿 追问

2017-09-06 10:44

老师积分是赠送的但后期可以当钱花,收款时,借:??积分是送的 贷:递延收益4000。积分消费时,借:递延收益 贷:主营业务收入。赠送的4000积分借方写什么科目?@袁老师:

袁老师 解答

2017-09-06 10:46

这个积分虽然是送的,但收入要在提供服务和积分分摊啊

飞儿 追问

2017-09-06 10:48

收款时借:银行存款20000 贷:预收账款20000 递延收益4000,借贷不平啊?@袁老师:

飞儿 追问

2017-09-06 10:49

您能帮我写个详细的凭证吗,带金额的@袁老师:

袁老师 解答

2017-09-06 10:53

如果积分分摊金额是200,当期确认收入是1800;借:银行存款2000贷:主营业务收入1800,递延收益200;兑换积分:借:递延收益200贷:主营业务收入200

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不能这样做。 1.收到预收款的金额只是20000.所以只能是借:银行存款 20000,贷:预收账款20000 2.消费的时候,要把收到的20000在主营业务收入和4000对应的积分所提供的商品或劳务的价值之间进行分摊。积分部分的价值计入递延收益。当积分消费或到期时,由递延收益转入主营业务收入。
2017-09-06 09:57:46
同学,你好,分录可以这么做,管理费用改成销售费用
2020-03-17 19:36:30
是的,是这样账务处理的
2020-07-25 11:13:55
您好,您开票怎么开的
2019-11-03 16:38:23
同学你好 这个可以的 但是得做增值税的
2021-11-30 15:49:27
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