借:现金20000 管理费用-会员卡4000 贷:预收账款20000+4000,消费时借:预收账款20000,贷:主营业务收入20000,消费积分时,借:预收账款4000,贷:管理费用-会员卡 4000 ,是这样吗?
飞儿
于2017-09-06 09:51 发布 1278次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-09-06 10:13
老师,公司规定客户先要消费付款的20000,消费完了后再消费积分。签合同付款时不做这4000积分的凭证吗?直到消费积分时才做凭证?借:递延收益 贷:主营业务收入?老师您能说具体怎么做凭证吗?我是初学者不明白啊!
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不能这样做。
1.收到预收款的金额只是20000.所以只能是借:银行存款 20000,贷:预收账款20000
2.消费的时候,要把收到的20000在主营业务收入和4000对应的积分所提供的商品或劳务的价值之间进行分摊。积分部分的价值计入递延收益。当积分消费或到期时,由递延收益转入主营业务收入。
2017-09-06 09:57:46
同学,你好,分录可以这么做,管理费用改成销售费用
2020-03-17 19:36:30
是的,是这样账务处理的
2020-07-25 11:13:55
您好,您开票怎么开的
2019-11-03 16:38:23
同学你好
这个可以的
但是得做增值税的
2021-11-30 15:49:27
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