- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-09-08 15:13
老师,那分录应该怎么做?借:应收账款 贷:管理费用-水电费 可以吗
相关问题讨论

你好,开具了发票应当确认为收入的
2017-09-08 15:06:48

本公司是一个月一个月的进项抵扣的,另一家公司是一年一交的,那我当月的进项不够冲,怎么办
2017-12-09 11:24:55

你好 没夸年的话做一笔调整分录处理掉 跨年的话可以简单处理下直接做费用和未分配利润
2020-05-26 17:04:51

你好!你计入管理费用了,直接帖进去就好了,不用再做分录了
2019-07-18 16:04:44

外账肯定是按发票进行入账处理。
内账,如果是当时已计账,可以直接将发票附在凭证后面。
2019-07-18 16:05:45
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邹老师 解答
2017-09-08 15:06
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2017-09-08 15:14