店和其他几家联盟商户一起请啦一个培训老师,钱是交到我们这里统一打款的,收到这笔钱要怎么做分录呢,付出去的时候又怎么做分录呢
踏实的板凳
于2017-09-08 16:33 发布 314次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
付出借;预付账款 贷;银行存款
收回 借;银行存款 劳务成本 贷;预付账款
2017-09-08 16:35:45
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
同学,你好
借:银行存款
贷:长期借款
借:其他应收款-老板
贷:银行存款
2021-04-13 10:56:08
你好!你是付给谁了?收到钱的时候借银行存款 贷其他应付款,支付的时候做相反的分录。
2021-03-11 10:45:46
对于客户的做其他应付款付款处理,你们的钱做收入处理,报税处理
2018-04-12 16:37:41
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