7月认证的发票做账时发现错误,当月转出,没入账!报表上做了显示!8月销售方要红冲,有做了红字!
直率的河马
于2017-09-14 22:22 发布 1163次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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您好,没关系,8月份以红字发票的进项负数,作为7月申报的进项转出处理即可。
2017-09-14 22:37:43
您好,各做各的分录即可,按照发票上的税额,红字的做进项负数,蓝字的发票做进项正数。7月份报表上的进项转出,以红字发票的进项负数处理即可。
2017-09-14 22:36:43
你好,负数发票不需要勾选的,借应付账款贷,库存商品应交税费应交增值税进项转出。
2021-09-13 15:07:04
学员您好,做应交税费-进项税额转出的蓝字
2022-01-07 17:22:47
您好,借方做进项税额的红字哦,先做一笔分录把7月份认证的那张发票冲红,做8月份账的时候再做重开的那张发票的分录
2022-01-07 17:42:14
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