送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-09-15 11:44

你好!你不是没做进项吗?就不用转出了。

左岸 追问

2017-09-15 11:52

老师,我把前月做的凭证用红字冲了,然后在按照收到专票时做,借:库存商品  应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额   贷:应付账款   然后做一笔   借:库存商品   贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额    
这样是不是在做无用功?

宋生老师 解答

2017-09-15 14:00

你好!你之前的分录怎么做的

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