根据签订的采购合同表明,开专用发票的话,在不含税的金额基础上加10%的税点钱,供应商开出发票的发票上标的是17%的税率,不明白为啥是加10%的税点钱?
。
于2017-09-17 15:51 发布 959次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-09-17 15:55
您好,因为对方有进项发票,可以抵扣增值税的,那么对方实际交的税就不是17%了。
相关问题讨论
您好,因为对方有进项发票,可以抵扣增值税的,那么对方实际交的税就不是17%了。
2017-09-17 15:55:08
税率应该是6%,算法是(0.82-0.76)/0.76
2019-03-17 10:06:01
对方是不是额外收取的税点,不给你开到发票里面
2019-04-24 12:05:09
同学你好,一般来说不合适
2022-03-13 22:37:16
可以的 算下来 多支付0.265 能抵扣0.3813=3.315/1.13*0.13
2020-08-17 14:05:34
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
。 追问
2017-09-17 15:57
王雁鸣老师 解答
2017-09-17 15:58
。 追问
2017-09-17 16:05
王雁鸣老师 解答
2017-09-17 16:14