- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-09-26 08:53
你好!你这个外帐上面应该要去补交。
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你好!你这个外帐上面应该要去补交。
2017-09-26 08:53:19
多计提就冲销借;应付职工薪酬 贷;管理费用等科目
少计提就补计提 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
2017-08-15 10:16:23
缴纳时候 借其他应收款 贷银行存款 收回 借库存现金 贷其他应收款
2016-06-14 10:53:43
你们替员工垫付的社保公司和个人部分都挂往来:借:其他应收款-XX 贷:其他应交款—代缴社保
2018-11-06 10:30:09
你好!计入其他应付款核算就可以的
2019-10-15 16:21:41
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2017-09-26 08:57
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2017-09-26 08:59