刚接手的公司,近期才知道3年前有一笔10万的主营业务收入未收回也未记过应收账款,9月底收回2万 ,内账怎么做分录 难道通过以前年度损益调整?
落辰
于2017-10-06 10:23 发布 1231次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-10-06 10:29
不用,以前是否开具发票呢,是否进行挂应收账款,开具发票直接冲减对应的应收账款
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你好,开的红字发票,是冲减开具当月的主营业务收入,所以是正常分录做主营业务收入红字
2020-02-06 10:38:45
你好,用利润分配代替的
2019-10-24 17:01:34
是的借:应收账款贷:以前年度损益调整
2017-04-14 16:29:25
您好,把这个钱给了母公司 分录不应该是, 借:预收账款 代:银行存款,应该是借:其他应收款,贷:银行存款。收到50万元发票,是总公司开的吗?您去年的主营业务收入,结转了成本了吗?
2017-03-24 18:16:30
你汇算清缴按照两次的吗
2019-11-13 17:47:03
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落辰 追问
2017-10-06 10:31
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