送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2023-02-17 13:55

社保公积金也是需要计提的

紫苏 追问

2023-02-17 13:57

那就是,借:管理费用-社保
                                  -公积金 
                   贷:应付职工薪酬  这样对吗???

东老师 解答

2023-02-17 13:57

对的,没错就是这么做账的

紫苏 追问

2023-02-17 13:57

纳印花税需要计提吗????

东老师 解答

2023-02-17 13:58

不是必须计提,是可以计提的

紫苏 追问

2023-02-17 14:02

就比如我这个月购买土地了,但是我没有缴纳申报印花税,我是这个月末计提,还是我下个月缴纳之后,直接做:税金及附加 贷:银行存款

东老师 解答

2023-02-17 14:02

对的,没错就是这样的

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1、计提工资、社保和公积金时:借:各种费用一工资 一社保( 公司负担)公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬--工资 一社保(公司负担)一公积金(公司负担)2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬工资 贷:银行存款 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金 (个人负担)应交税费应交个人所得税3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬-社保(公司负担) 一公积金(公司负担)其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金 (个人负担)应交税费一应交个人所得税贷:银行存款
2019-02-12 12:59:59
你好,按照实际交的社保公积金计提
2019-08-08 21:59:30
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
2017-04-10 14:26:32
您列的分录不对的,我给您列一个完整的分录,您哪里不明白,我们再交流。 计提工资和社保时(公积金参照社保) 借:管理费用等--工资/社保(公司负担部分的社保) 贷:应付职工薪酬--工资/社保 实际发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 应交税费--应交个人所得税 银行存款 缴纳社保时 借:应付职工薪酬--社保 其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 贷:银行存款
2018-12-10 16:40:57
你好,企业负担的单独计提,个人负担的在工资里计提
2019-03-07 10:20:20
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