送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2023-02-17 14:35

同学, 你好
没有发票所以暂估

虾米1266 追问

2023-02-17 14:40

哦这样谢谢

小菲老师 解答

2023-02-17 14:41

不客气,回答满意请5星好评,谢谢

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相关问题讨论
哦这样谢谢
2023-02-17 14:40:19
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
你好!估计是成本不够了。不想交那么多所得税
2018-10-18 15:21:49
您好 暂估成本不应该这样写分录
2019-12-03 12:30:59
1.等有发票回来再冲,借库存商品负数贷应付账款 暂估款 负数,按发票做 为了你后面销售,结转成本,库存商品不是负数,2 需要看你暂估那使用单价有没有问题,有问题对应成本才冲掉,没有问题不需要,
2020-04-17 10:59:07
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