在上个月我补缴了两个月的社保 9月份停掉了 上个月我做账是借:管理费用 其他应收款 贷:库存现金 合计是1953.66 计提的是7500 到这个月做账的时候我实际发的工资是5546.34 ,计提的是9828 我做报表做不平 知道是就是社保发工资这块的问题 我怎么把它做平
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于2017-10-11 13:54 发布 822次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
社保理赔的钱都给你们了吗
2019-07-29 08:45:44
这个用在哪里,需要做费用 贷库存现金,
2019-07-18 15:48:54
你好,应当是借;其他应收款 贷;库存现金
借;管理费用等科目 贷;其他应收款
2017-08-17 10:33:42
借库存现金管理费用贷其他应收款的摘要
2015-12-24 17:09:58
你好,根据你提供的分录,很有可能是:报销差旅费(退回多余款项)
2022-10-31 13:15:47
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